Faktúra
Interné číslo | 212300080 |
Dodávateľ | Orange Slovensko a.s. |
IČO | 35697270 |
Predmet faktúry | mob.hov.-2023/2-3-4 |
Text - účel platby | mob.hov.-2023/2-3-4 |
Celková cena | 245,37 € |
Dátum vystavenia | 10.03.2023 |
Názov organizácie | Správa športových zariadení |
IČO organizácie | 31196349 |
Stav zaplatenia | nezaplatené |
Číslo objednávky | |
Centralny rok zmluvy | |
Centralne číslo zmluvy |