Faktúra
| Interné číslo | 212300079 |
| Dodávateľ | See Trade, s.r.o. |
| IČO | 36354732 |
| Predmet faktúry | materiál,OOPP |
| Text - účel platby | materiál, OOPP |
| Celková cena | 442,88 € |
| Dátum vystavenia | 09.03.2023 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |