Faktúra
Interné číslo | 212300062 |
Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
IČO | 35742364 |
Predmet faktúry | Prenájom a pranie rohože za 02.2023 |
Text - účel platby | Prenájom a pranie rohože za 02.2023 |
Celková cena | 29,76 € |
Dátum vystavenia | 08.03.2023 |
Názov organizácie | 1. Základná škola |
IČO organizácie | 37864386 |
Stav zaplatenia | nezaplatené |
Číslo objednávky | |
Centralny rok zmluvy | |
Centralne číslo zmluvy |