Faktúra
| Interné číslo | 212300038 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | ŠJ čistiace prostriedky |
| Text - účel platby | ŠJ čistiace prostriedky |
| Celková cena | 554,77 € |
| Dátum vystavenia | 13.02.2023 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |