Faktúra
Interné číslo | 212300025 |
Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
IČO | 35742364 |
Predmet faktúry | Pranie a prenájom rohože za január 2023 |
Text - účel platby | Pranie a prenájom rohože za január 2023 |
Celková cena | 21,65 € |
Dátum vystavenia | 01.02.2023 |
Názov organizácie | 1. Základná škola |
IČO organizácie | 37864386 |
Stav zaplatenia | nezaplatené |
Číslo objednávky | |
Centralny rok zmluvy | |
Centralne číslo zmluvy |