Faktúra
Interné číslo | 212300019 |
Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
IČO | 36560171 |
Predmet faktúry | materiál maliar. |
Text - účel platby | materiál maliar. |
Celková cena | 79,18 € |
Dátum vystavenia | 31.01.2023 |
Názov organizácie | 2. Základná škola |
IČO organizácie | 37864394 |
Stav zaplatenia | zaplatené |
Číslo objednávky | |
Centralny rok zmluvy | |
Centralne číslo zmluvy |