Faktúra
| Interné číslo | 212300018 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | telefon 0123 |
| Text - účel platby | telefon 0123 |
| Celková cena | 38,50 € |
| Dátum vystavenia | 07.02.2023 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |