Faktúra
Interné číslo | 212200359 |
Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
IČO | 35742364 |
Predmet faktúry | Prenájom a pranie rohože v ŠJ |
Text - účel platby | Prenájom a pranie rohože v ŠJ |
Celková cena | 25,73 € |
Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
Názov organizácie | 1. Základná škola |
IČO organizácie | 37864386 |
Stav zaplatenia | zaplatené |
Číslo objednávky | |
Centralny rok zmluvy | |
Centralne číslo zmluvy |