Faktúra
| Interné číslo | 212200223 |
| Dodávateľ | Briston |
| IČO | 45547921 |
| Predmet faktúry | papier. utierky |
| Text - účel platby | papier. utierky |
| Celková cena | 151,20 € |
| Dátum vystavenia | 02.11.2022 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |