Faktúra
| Interné číslo | 212200190 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | čistiace prostriedky |
| Text - účel platby | čistiace prostriedky |
| Celková cena | 67,78 € |
| Dátum vystavenia | 31.08.2022 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |