Faktúra
| Interné číslo | 212200115 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | čistiace prostriedky ZS |
| Text - účel platby | čistiace prostriedky ZS |
| Celková cena | 185,80 € |
| Dátum vystavenia | 03.05.2022 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200011 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |