Faktúra

Interné číslo212200106
DodávateľLindstrom, s.r.o.
IČO35742364
Predmet faktúryPrenájom a pranie rohože v ŠJ za 28.3.2022 - 24.04.2022
Text - účel platby Prenájom a pranie rohože v ŠJ za 28.3.2022 - 24.04.2022
Celková cena24,77 €
Dátum vystavenia 27.04.2022
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy