Faktúra
| Interné číslo | 212200097 |
| Dodávateľ | Briston |
| IČO | 45547921 |
| Predmet faktúry | papierove utierky |
| Text - účel platby | papierove utierky |
| Celková cena | 278,71 € |
| Dátum vystavenia | 23.05.2022 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |