Faktúra
| Interné číslo | 212200011 |
| Dodávateľ | NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav |
| IČO | 11844159 |
| Predmet faktúry | revízia výťahov ŠJ |
| Text - účel platby | revízia výťahov ŠJ |
| Celková cena | 156,60 € |
| Dátum vystavenia | 29.01.2022 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |