Faktúra

Interné číslo212100447
DodávateľComix, s.r.o.
IČO36520284
Predmet faktúrytoner+renovácia tonerov
Text - účel platby toner+renovácia tonerov
Celková cena189,95 €
Dátum vystavenia 29.10.2021
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy