Faktúra
| Interné číslo | 212100447 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | toner+renovácia tonerov |
| Text - účel platby | toner+renovácia tonerov |
| Celková cena | 189,95 € |
| Dátum vystavenia | 29.10.2021 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |