Faktúra
| Interné číslo | 212100281 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | materiál |
| Text - účel platby | materiál |
| Celková cena | 253,75 € |
| Dátum vystavenia | 30.07.2021 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |