Faktúra

Interné číslo212100271
DodávateľLindstrom, s.r.o.
IČO35742364
Predmet faktúryPrenájom rohoží a pranie
Text - účel platby Prenájom rohoží a pranie
Celková cena22,56 €
Dátum vystavenia 13.10.2021
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy