Faktúra

Interné číslo212100237
DodávateľLindstrom, s.r.o.
IČO35742364
Predmet faktúryPrenájom a čistenie rohože v ŠJ
Text - účel platby Prenájom a čistenie rohože v ŠJ
Celková cena13,85 €
Dátum vystavenia 15.09.2021
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy