Faktúra

Interné číslo212100194
DodávateľKováč Ľubor - KOVA-TEX
IČO32586272
Predmet faktúryuteráky+OOPP
Text - účel platby uteráky+OOPP
Celková cena5 007,03 €
Dátum vystavenia 25.06.2021
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy