Faktúra
| Interné číslo | 212100117 |
| Dodávateľ | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice |
| IČO | 36182214 |
| Predmet faktúry | oprava čitacky ŠJ |
| Text - účel platby | oprava čitacky ŠJ |
| Celková cena | 48,00 € |
| Dátum vystavenia | 31.05.2021 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100076 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |