Faktúra
Interné číslo | 212100112 |
Dodávateľ | TORBIA |
IČO | 036343129 |
Predmet faktúry | Čistiace prostriedky v zmysle objednávky |
Text - účel platby | Čistiace prostriedky v zmysle objednávky |
Celková cena | 744,85 € |
Dátum vystavenia | 20.05.2021 |
Názov organizácie | 1. Základná škola |
IČO organizácie | 37864386 |
Stav zaplatenia | zaplatené |
Číslo objednávky | 202100028 |
Centralny rok zmluvy | |
Centralne číslo zmluvy |