Faktúra

Interné číslo212100024
DodávateľLindstrom, s.r.o.
IČO35742364
Predmet faktúryPrenájom a pranie rohože v ŠJ
Text - účel platby Prenájom a pranie rohože v ŠJ
Celková cena16,42 €
Dátum vystavenia 03.02.2021
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy