Faktúra
| Interné číslo | 212100017 |
| Dodávateľ | Tanečno športový klub - JUNILEV |
| IČO | 36100684 |
| Predmet faktúry | ST 02/21 |
| Text - účel platby | ST 02/21 |
| Celková cena | 320,00 € |
| Dátum vystavenia | 01.03.2021 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |