Faktúra
| Interné číslo | 212000547 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | tel.hov.-+inernet-2020/11-12 |
| Text - účel platby | tel.hov.-+inernet-2020/11-12 |
| Celková cena | 30,19 € |
| Dátum vystavenia | 01.12.2020 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |