Faktúra

Interné číslo212000400
DodávateľILLE-Papier-Service SK
IČO36226947
Predmet faktúryhygienický materiál
Text - účel platby hygienický materiál
Celková cena78,74 €
Dátum vystavenia 28.09.2020
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy