Faktúra

Interné číslo212000386
DodávateľOrange Slovensko a.s.
IČO35697270
Predmet faktúryinternet+mob.hov.-2020/8-9-10
Text - účel platby internet+mob.hov.-2020/8-9-10
Celková cena207,21 €
Dátum vystavenia 11.09.2020
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy