Faktúra

Interné číslo212000172
DodávateľComix, s.r.o.
IČO36520284
Predmet faktúryoprava tlačiarne,tlačiareň, tonery,
Text - účel platby oprava tlačiarne,tlačiareň, tonery,
Celková cena553,75 €
Dátum vystavenia 30.04.2020
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy