Faktúra
| Interné číslo | 212000172 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | oprava tlačiarne,tlačiareň, tonery, |
| Text - účel platby | oprava tlačiarne,tlačiareň, tonery, |
| Celková cena | 553,75 € |
| Dátum vystavenia | 30.04.2020 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |