Faktúra

Interné číslo212000142
DodávateľORINK Slovakia s.r.o.
IČO46945351
Predmet faktúrytonery do tlačiarne
Text - účel platby tonery do tlačiarne
Celková cena50,00 €
Dátum vystavenia 17.06.2020
Názov organizácie 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď.
IČO organizácie 37864238
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky202000036
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy