Faktúra
| Interné číslo | 212000084 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | savo |
| Text - účel platby | savo |
| Celková cena | 77,28 € |
| Dátum vystavenia | 06.03.2020 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202000020 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |