Faktúra
| Interné číslo | 212000065 |
| Dodávateľ | ESPIK Group, s.r.o |
| IČO | 46754768 |
| Predmet faktúry | ŠJ zber odpadu |
| Text - účel platby | ŠJ zber odpadu |
| Celková cena | 54,90 € |
| Dátum vystavenia | 07.04.2020 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |