Faktúra

Interné číslo212000004
DodávateľOrange Slovensko a.s.
IČO35697270
Predmet faktúryinternet+mob.hov.-2019/12-2020/1-2
Text - účel platby internet+mob.hov.-2019/12-2020/1-2
Celková cena207,47 €
Dátum vystavenia 10.01.2020
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy