Faktúra
| Interné číslo | 211900445 |
| Dodávateľ | ABEL Computer s.r.o. |
| IČO | 31634788 |
| Predmet faktúry | tonery do tlačiarní |
| Text - účel platby | tonery do tlačiarní |
| Celková cena | 239,17 € |
| Dátum vystavenia | 11.10.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |