Faktúra

Interné číslo211900442
DodávateľOrange Slovensko a.s.
IČO35697270
Predmet faktúryinternet+mob.hov.-2019/9-10-11
Text - účel platby internet+mob.hov.-2019/9-10-11
Celková cena196,12 €
Dátum vystavenia 10.10.2019
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy