Faktúra
| Interné číslo | 211900353 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| IČO | 35815256 |
| Predmet faktúry | Preplatok na plyne za rok 2019 |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | -264,82 € |
| Dátum vystavenia | 31.12.2019 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |