Faktúra

Interné číslo211900299
DodávateľKompanová Júlia - Keprotex
IČO35040289
Predmet faktúryOOPP pre ŠJ a materiál na krúžky
Text - účel platby OOPP pre ŠJ a materiál na krúžky
Celková cena292,40 €
Dátum vystavenia 28.11.2019
Názov organizácie 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď.
IČO organizácie 37864238
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky201900082
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy