Faktúra

Interné číslo211900270
DodávateľILLE-Papier-Service SK
IČO36226947
Predmet faktúrymateriál
Text - účel platby materiál
Celková cena71,54 €
Dátum vystavenia 08.07.2019
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy