Faktúra

Interné číslo211900228
DodávateľORINK Slovakia s.r.o.
IČO46945351
Predmet faktúrytonery do tlačiarne
Text - účel platby tonery do tlačiarne
Celková cena27,60 €
Dátum vystavenia 19.09.2019
Názov organizácie 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď.
IČO organizácie 37864238
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky201900061
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy