Faktúra

Interné číslo211900227
DodávateľDušan Rell
IČO32578351
Predmet faktúryoprava pračky
Text - účel platby oprava pračky
Celková cena43,00 €
Dátum vystavenia 10.06.2019
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy