Faktúra
| Interné číslo | 211900188 |
| Dodávateľ | ZOTHERM, s. r. o. |
| IČO | 36658391 |
| Predmet faktúry | materiál- vodo |
| Text - účel platby | materiál- vodo |
| Celková cena | 38,07 € |
| Dátum vystavenia | 31.07.2019 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |