Faktúra

Interné číslo211900185
DodávateľCARPEX s.r.o.
IČO51435799
Predmet faktúryMateriál na opravy stolov a soklová lišta
Text - účel platby Materiál na opravy stolov a soklová lišta
Celková cena275,47 €
Dátum vystavenia 22.08.2019
Názov organizácie 5. Základná škola
IČO organizácie 37864424
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy