Faktúra
| Interné číslo | 211900174 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | Materiál na drobné opravy |
| Text - účel platby | Materiál na drobné opravy |
| Celková cena | 41,02 € |
| Dátum vystavenia | 31.07.2019 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |