Faktúra

Interné číslo211900172
DodávateľILLE-Papier-Service SK
IČO36226947
Predmet faktúryhygienické prostriedky
Text - účel platby hygienické prostriedky
Celková cena73,64 €
Dátum vystavenia 13.05.2019
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy