Faktúra
| Interné číslo | 211900134 |
| Dodávateľ | REFICIER JTL s.r.o. |
| IČO | 35751819 |
| Predmet faktúry | ZŠ toner pre výp.učebňu |
| Text - účel platby | ZŠ toner pre výp.učebňu |
| Celková cena | 124,61 € |
| Dátum vystavenia | 10.06.2019 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |