Faktúra

Interné číslo211900133
DodávateľDREMAX, s. r. o.
IČO36566217
Predmet faktúrymateriál
Text - účel platby materiál
Celková cena57,60 €
Dátum vystavenia 11.04.2019
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy