Faktúra
Interné číslo | 211900107 |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
IČO | 35763469 |
Predmet faktúry | |
Text - účel platby | |
Celková cena | 46,08 € |
Dátum vystavenia | 02.09.2019 |
Názov organizácie | Centrum voľného času |
IČO organizácie | 37864629 |
Stav zaplatenia | zaplatené |
Číslo objednávky | |
Centralny rok zmluvy | |
Centralne číslo zmluvy |