Faktúra
| Interné číslo | 211900094 |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s. r. o. |
| IČO | 36761176 |
| Predmet faktúry | čisitace prostriedky ŠJ |
| Text - účel platby | čisitace prostriedky ŠJ |
| Celková cena | 83,40 € |
| Dátum vystavenia | 30.04.2019 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900055 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |