Faktúra
| Interné číslo | 211900071 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | telefon 05/19 |
| Text - účel platby | telefon 05/19 |
| Celková cena | 35,99 € |
| Dátum vystavenia | 08.06.2019 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |