Faktúra

Interné číslo211900039
DodávateľOrange Slovensko a.s.
IČO35697270
Predmet faktúryinternet+orang.hov.-2019/1-2-3
Text - účel platby internet+orang.hov.-2019/1-2-3
Celková cena203,21 €
Dátum vystavenia 10.02.2019
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy