Faktúra
| Interné číslo | 211900039 |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s. |
| IČO | 35697270 |
| Predmet faktúry | internet+orang.hov.-2019/1-2-3 |
| Text - účel platby | internet+orang.hov.-2019/1-2-3 |
| Celková cena | 203,21 € |
| Dátum vystavenia | 10.02.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |