Faktúra
| Interné číslo | 211900038 |
| Dodávateľ | TŠK RITMO |
| IČO | 37966294 |
| Predmet faktúry | MT 03/19 |
| Text - účel platby | MT 03/19 |
| Celková cena | 616,00 € |
| Dátum vystavenia | 01.04.2019 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |