Faktúra

Interné číslo211900010
DodávateľILLE-Papier-Service SK
IČO36226947
Predmet faktúryčistiace+hygienické prostriedky
Text - účel platby čistiace+hygienické prostriedky
Celková cena71,54 €
Dátum vystavenia 21.01.2019
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy